Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
100899 02/06/2025 VILMA MARIA FERREIRA CARDOSO 563,99 0,00 563,99 0,00 563,99
100900 03/06/2025 ANDRE LUIZ MACIEL SOUZA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
100902 04/06/2025 JOÃO BATISTA GARCIA COSTA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
100901 04/06/2025 JOUBERT TOLENTINO MEIRA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
100907 05/06/2025 KARLLAS BATISTA POTENCIO MOURA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
100906 05/06/2025 ANDRE LUIZ MACIEL SOUZA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
100905 05/06/2025 NEWBER RODRIGUES PEREIRA 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
100903 05/06/2025 CLEIDIMAR APARECIDO SOARES MARTINS 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00
100910 06/06/2025 GRAFICA ROCHA LTDA 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00
100909 06/06/2025 ANDRE LUIZ MACIEL SOUZA 634,56 0,00 634,56 634,56 0,00
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